2017年
湛江市廣播電視大學
部門預(yù)算
目 錄
第一部分2017年湛江市廣播電視大學部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
(二)政府采購安排情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
(五)專業(yè)名詞解釋
第二部分2017年湛江市廣播電視大學部部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支總表
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)
四、2017年一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
五、2017年政府性基金預(yù)算支出表
六、2017年部門收支總表
七、2017年部門收入表
八、2017年部門支出表
第一部分2017年湛江市廣播電視大學部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)主要職責
湛江市廣播電視大學是市屬成人高等學校,是國家開放大學的地市級分校。主要職責:貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策、法規(guī)及條例,執(zhí)行市委、市政府的決定并組織實施,按照國家開放大學和廣東開放大學的部署,組織實施開放大學(廣播電視大學)的開放教育和培訓工作,在廣東開放大學的指導下,統(tǒng)籌安排湛江市五縣四區(qū)電大的教學。面向社會、面向經(jīng)濟,為當?shù)氐陌l(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用人才。
我校承擔本科學歷、??茖W歷、中專學歷教育及非學歷教育培訓,統(tǒng)籌指導湛江市社區(qū)教育與市民終身教育網(wǎng)工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門預(yù)算編報要求,納入2017年部門預(yù)算編報范圍單位共一個,我校沒有下屬單位。我校是一所湛江市屬成人高等學校,經(jīng)市編辦批準,下設(shè)有9個行政科室,包括辦公室、教務(wù)科、教學科、招生科、培訓科、信息技術(shù)中心、總務(wù)科、中專部、赤坎校區(qū)。三個教研室:理工教研室、經(jīng)濟教研室、文法教研室。2001年4月湛江市財政局屬下的財政中專學校并入我校, 組建成新的湛江市廣播電視大學。
本校共有編制131人,其中:財政補助事業(yè)編制121人,經(jīng)費自理編制10人。實有財政補助在職教職工94人,退休59人社保退休合同工5人合計158人。
二、收入預(yù)算說明
2017年本校收入預(yù)算2305.33萬元,比上年減少130.54萬元,下降5.36%,主要原因是項目資金收入沒有納入年初預(yù)算。
三、支出預(yù)算說明
2017年本校支出預(yù)算2305.33元,比上年減少130.54萬元,下降5.36%,主要原因是項目資金支出沒有納入年初預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費說明
2017年本校"三公"經(jīng)費預(yù)算安排48萬元,比上年減少2萬元,下降4%,主要原因是公務(wù)用車及公務(wù)接待費支出有所減少。具體情況如下:
1.因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變
2.公務(wù)用車購置及運行費19萬元,比上年減少1萬元,下降5%,主要原因是17年要報廢汽車一輛
3.公務(wù)接待費29萬元,比上年減少1萬元,下降3.33%,主要原因是繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央"八項規(guī)定",嚴格控制公務(wù)接待費開支。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年,本校機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。
(二)政府采購安排情況
2017年本校政府采購安排354.32萬元,其中:貨物類采購預(yù)算140.4萬元,工程類采購預(yù)算213.92萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
(四)重點項目預(yù)算績效目標設(shè)置情況
2017年,本校推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元,政府性基金當年撥款0萬元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.一般公開預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.政府性基金預(yù)算:指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
4.財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7.其他收入:指除上述"財政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
8. 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的"財政撥款收入"、 "事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"、"其他收入"不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12. "三公"經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13. 機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。